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ASK药业股份有限公司货币资金内部控制问题研究开题报告

 2022-01-06 10:01  

全文总字数:9321字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

货币资金是企业资产的重要组成部分,也是企业生产经营活动的起始点和终止点,完善的货币资金内部控制可以使企业资金链平稳运转,保证企业的健康运作。本文以ask药业股份有限公司作为案例进行分析的最终目的是了解该公司货币资金内部控制制度的设计和运行,分析其中可能存在的问题,并对其货币资金内部控制薄弱环节提出改进建议。

在现代经济环境下,企业规模日益扩大、经济业务日益复杂,内部控制体系已经成为企业综合实力的重要组成部分,建立良好的内部控制体系以保证企业的经营效率和效果、财务报表的可靠性,以及对法律法规的遵守已经成为国内外学者和实务工作者的共识。货币资金是企业的一项重要资产,与企业的大部分业务都有紧密联系,正是资金链的运作支撑着企业的生产经营活动,而货币资金又具有高度流动性和高度风险性,与其他类型的资产相比更容易产生舞弊行为。因此,完善企业货币资金内部控制不仅可以保证资金安全,对企业的持续经营及稳定发展也有着重要意义。

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2. 研究的基本内容

本文以国内外关于货币比资金内部控制的相关研究成果为理论基础,结合案例企业ask药业股份有限公司的实际情况,分析该企业货币资金内部控制存在的问题,并对其进行优化。

本文共分为六个部分:

1、介绍研究背景、研究目的及意义,并以文献综述的形式对国内外相关研究的发展历史、发展现状以及未来趋势进行分析;

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案

本文主要采用文献研究法和案例研究法。首先阅读国内外研究内部控制的相关书籍与文献,了解内部控制研究的历史和现状,并且确定本文的理论基础。本人曾在案例公司财务处实习了一段时间,通过阅读相关制度报告以及实际观察等,对案例公司内部控制的设计和实际运行有了比较深入的了解,也发现了其中存在的一些问题。基于此,本文的核心部分将对案例公司的内部控制情况进行分析,找到该公司内部控制的薄弱点。最后通过结合相关理论成果和国家法律法规,对案例公司的货币资金内部控制制度提出一些改进意见。

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4. 参考文献

[1]herremans,i. m. integrating internal control in mba programmes using the coso and cocomodels[j]. managerial auditing journal, 1997, 12(2): 60-66.

[2]krstic,j. dordevic, m. internal control and enterprise risk management-fromtradicional to revised coso model[j]. economic themes, 2012, 50(2): 151-166.

[3]ioana,j. ionela, f. e. catalin, c. m. preformance in internal control andrisk management[j]. annals of constantin brancusi university of targu-jiu.economy series, 2017(3): 203-206.

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